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审计师考试
下列各项中,属于应收账款管理成本的有()。
货币资金收付业务量大、发生频繁,其增减变化的数额往往超过其他账户,因而可能导致()的可能性增大。
风险导向内部审计理论要素包含哪些内容,其具体观点是什么?
内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本,即包含一个异常例子的样本,下列哪项样本计划将被采用()?
当企业法定公积金累计额达到注册资本的一定比例后,可以不再提取法定公积金,该比例是()
审计的独立性表现在( )
审计师需要理解以下哪个学科()
通常情况下,因重大过失和欺诈可能使注册会计师负( )
如果D注册会计师要证实丁公司在临近2008年12月31日签发的支票是否已登记入账,最有效的审计程序是()
册会计师通过分析存货周转率最有可能证实存货认定的()。
审计师在以下哪种情况下说明也许缺乏客观性()
对资本公积的审查尤其是对(),要注意发行股票溢价收入的计算是否已扣除股票发行费用。
行政复议申请自()为受理。
注册会计师在审查银行存款余额时,首先应做的是核对银行存款()两者是否相符。
由董事会批准的审计的书面章程正式界定了审计活动的目标、权限和职责,加强了审计活动的()
以下哪类人员的组合最适合参加结束会议(exitconference)()
内部审计师在即将完成的一次审计中,发现市场部经理有赌博恶习,这一发现与此次审计无直接关系,而且审计马上就要结束。内部审计师注意到这个问题并向首席审计执行官报告了相关信息,但没有采取进一步的行动。内部审计师的行为可能()
审计抽样是指注册会计师对某类交易或账户余额中低于百分之百的项目实施审计程序,使所有()都有被选取的机会。
生产循环可以看成是由两个既相独立又密切联系的系统组成的,一个涉及商品的实物流程,另一个涉及相关的()。
在初步调查阶段,以下哪种评价控制的方法提供给审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法()
()是指审计的执行者。
审计人员判断重要性时,可以关注下列因素 ( )
属性抽样适用于以下哪项内容()?
注册会计师财务报表审计目标是对财务报表的()发表审计意见。
以下哪项对业务监督作了最佳描述()
审计质量控制的客体是指 ( )
社会审计组织在办理审计机关的委托审计事项时,其审计结果()。
县级预算调整方案应当由()审查和批准。
查找未入账的应付账款所使用的方法是()。
沟通技能对内部审计师十分重要。他们应当有成效地将以下信息传达给业务客户,但不包括()
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