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383内部审计是由被审计单位内部的机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实完整性以及经营7762
内部审计是由被审计单位内部的机构或人员,对其内部控制的有效性、财务信息的真实完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动,是和独立审计、政府审计并列的三种审计类型之一。 A.正确 B.错误
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9660提名委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。A.正确B.错误1820
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2933颞下颌关节紊乱病可出现A.颞下颌关节区及其周围疼痛,一般为非剧痛的钝痛B.关节区可见红肿,压痛明3352
9660提名委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。A.正确B.错误1820
9306我国内部审计准则将舞弊分成两类:一个是损害组织经济利益的舞弊,另一个是谋取个人经济利益的舞7112
5624下列哪项关于金瓷冠瓷层的叙述是正确的A.不透明瓷至少0.4mmB.体瓷厚度一般为0.5mmC.金瓷冠的颜色4581
6271患者,女性,39岁,诉左上颌后牙残冠求拔口腔检查:左上第一磨牙牙冠大面积龋损,已无法修复,牙周检查1931
8577为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。A.正确B.错误8357
2205财务报表分析法缺点是不能反映企业经营全貌,部分信息只有专业人员才能接受。A.正确B.错误6619
816举报的受理、登记、转办、保管等各环节应当严格保密,严防泄密或者遗失。可以摘抄、复制,但不准私自1580
3958企业内部机构和人员的设置应符合内部制衡原则,企业应当确保内部机构、岗位和人员的合理设置及其3760
6326使用桩核冠修复比使用普通桩冠修复的优点,除了A.易取得固定桥共同就位道B.固位体边缘密合好C.固5740
9223风险规避是企业准备借助他人力量,采取业务分包、购买保险等方式和适当的控制措施,将风险控制在8313
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