下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。
A、审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况
B、审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C、股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
D、审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
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B、审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
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