在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()
A、采购经理未遵守公司的政策
B、这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为
C、在审计报告中应说明这一审计发现
D、该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
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