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在货币资金核算和管理工作中,应贯彻()的组织原则,实行钱账分管。
来源:
审计师考试
职业资格
在货币资金核算和管理工作中,应贯彻()的组织原则,实行钱账分管。
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答案解析
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为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中不恰当的是()
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某企业2013年度实现销售收入2000万元,其中赊销比例为90%,年初应收账款余额为500万元,年末应收账款余额为700万元,该企业2013年度的应收账款周转天数是(一年按360天计算)()
为了确定乙公司是否存在已减少的固定资产未入账的情况,审计人员准备实施的下列审计程序中不恰当的是()
审计师在对分部的采购控制进行评价时,首席采购代理商询问为何索要含有与特定的供应商交易的记录审计师作出的恰当反应是()
根据样本信息推断总体均值的置信区间为90%,意味着有90%的机会是()
对被审计单位资源管理和使用的有效性进行检查和评价的审计是()
以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法()。
内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了专业实务标准()
净利润等于利润总额减去()得来的。
下列情况中,审计人员应当将控制风险确定为高风险的是()
《中华人民共和国注册会计师法》是于()获全国人大常委会审议通过的。
会计师事务所给他人造成经济损失时,应予赔偿,这表明会计师事务所要承担()。
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